====== Evidencija nenaplaćenih potraživanja OPZ-STAT-1 ====== ===== Pretpostavke ===== Provjeriti i po potrebi ispraviti ili dodati sljedeće podatke u izborniku [[hr:sc::knjigovodstvo:sifarnici_i_maticni_podaci]]: * U [[hr:sc::knjigovodstvo:kontni_racunski_plan]] na svim kontima po kojima se generira Obrazac OPZ-STAT-1 (konta kupaca) postaviti oznaku u polju OPZ-SATAT-1 (D/N): na D. * U [[hr:sc::knjigovodstvo:tvrtke_drustva_i_organizacijske_jedinice]] provjerite popunjenost sljedećih podataka (na dnu ekrana): * ADRESA ULICA i KBR * PTT/NASELJE * E-POŠTA * OIB * Za operatere koji će izrađivati datoteku za slanje na e-poreznu, u programu [[hr:sc::knjigovodstvo:operateri#Operateri sa vlastitom prijavom|Operateri sa vlastitom prijavom]] (koji se nalazi u izbornicima Moji podaci, [[hr:sc::knjigovodstvo:sifarnici_i_maticni_podaci]] ili [[hr:sc::knjigovodstvo:fiskalizacija]]) moraju biti popunjeni sljedeći podaci: * IME i PREZIME **moraju** biti odvojeni, svako u svoje polje * TEL - mora biti u formatu +38551222222 ili +385983333333 * FAX - mora biti u formatu +38551222222 * E-POŠTA ===== Upute ===== Obrazac OPZ-STAT-1 se nalazi u izborniku **Obračun PDV-a**. Prilikom pokretanja programa trebate odgovoriti na upite: * Da li želite kontrolnu listu (D/N)? * Upišite šifru poduzeća? * Stanje na dan 31/3, 30/6, 30/9 ili 31/12 (upisati i godinu)? Ako ne želite kontrolnu listu rezultat programa je da se stvore 2 datoteke u direktoriju u kojem se inače stvaraju datoteke za slanje na e-poreznu (Dropbox ili share) i iste te dvije datoteke budu poslane na Vaš e-mail. Nazivi su im: šifra_poduzeća_opz-stat1_datum.pdf i isti naziv .xml (npr. 001_opz-stat1_2015-12-31.pdf). Datoteka .pdf se može ispisati i služi za provjeru ispravnosti podataka, a datoteku .xml šaljemo u e-poreznu. Ako odgovorite da želite kontrolnu listu dobivate dodatno još upite: * od konta? * do konta? U ovom slučaju se stvara samo datoteka .pdf i možete zatražiti da u njoj budu podaci za samo pojedini konto ili raspon konta. Ova mogućnost služi kako bi se olakšalo kontroliranje podataka i pronalaženje razlika. Podatke dobivene u Obrascu OPZ-STAT-1 možete provjeriti usporedbom sa izvještajem Kartica konta/analitike koju pustite npr. za period od 1/1/15 dao 31/1/16 dospjele stavke, koje su dospjele pred 30 i više dana i istovremeno dospjele pred 2190 (6 godina) i manje dana. Ovu provjeru treba napraviti za sva konta koja ide u Obrazac OPZ-STAT-1. Do 20/2/16 trebamo poslati dospjele stavke kupaca dan 31/12/15 koje nisu plaćen do 31/1/16. Prije puštanja programa provjerite da li ste izvršili slijedeće radnje: * proknjižili sve izvode do 31/1/16 * otpisali dugove koje mislite otpisati sa 31/12/15 * izvršili obračun svođenja na srednji tečaj za devizne kupce * provjeriti da li su zatvorene sve stavke koje se mogu zatvoriti na kontima kupaca Nakon toga pustite OPZ-STAT-1 a dobivene podatke provjerite usporedbom sa izvještajem Kartica konta/analitike koju pustite za period od 1/1/15 dao 31/1/16 dospjele stavke, koje su dospjele pred 30 i više dana i istovremeno dospjele pred 2190 i manje dana. Ako vam program javi slijedće: "GREŠKA: Za ovu dospjelu stavku nema podataka o računu ..." to znači da postoji dospjela stavka na kartici kupca koja nije račun i nema elemente računa, (najvjerojatnije je PST) a nema u veznom dokumentu naveden broj računa (iz prijašnjih godina) koji je osnovni dokument zaduženja kupca i u kojem je naveden iznos PDV-a po tom računu. Za ovakve slučajeve smo, kako bi iste popravili, pripremili program pod nazivom "Ispravak podataka po PST za Obrazac OPZ-STA-1". Kroz ovaj program možete uraditi slijedeće: * opcijom Upis upisati (samo vrstu dokumenta 073 IRA) račune iz predhodnih godina s time da u BROJ DOKUMENTA navedete broj original računa * opcijom ispravi_veZ (samo nad vrstom dokumenta 001 PST) ispraviti vezni dokument tj. upisati račun ranije uveden kroz vrstu dokumenta 073 IRA ===== Napomene ===== *U polje “Oznaka poreznog broja” upisuje se oznaka poreznog broja i to: * Odabire se oznaka "1" ukoliko se pod "Porezni broj" upisuje OIB kupca. * Odabire se oznaka "2" ukoliko se pod "Porezni broj" unosi PDV identifikacijski broj (kupci koji imaju upisan VATid i vrsta poduzetnika im je 5) * Odabire se oznaka "3" ukoliko se pod "Porezni broj" unose ostali porezni brojevi. * U Obrazac pod III se ispisuje samo neplaćeni dio iznosa računa i proporcionalno tome iznosu u odnosu na ukupni iznos računa, neplaćeni udio pdv-a. * neplaćeni pdv po računu = ukupni pdv po računu * neplaćeni iznos računa / ukupni iznos računa * ukupni pdv po računu = zbroj pdv-a po svim tarifama * Pod redni broj III idu dospjele stavke konta koji nemaju postavljenu analitiku i dospjele stavke partnera kojima je postavljena vrsta poduzetnika 4, 6 ili 7 a nemaju OIB (tj.OIB broj u šifrarniku partnera je prazan).